经批准的各级预算在执行中因特殊情况需要增加支出或减少收入,使原批准的平衡预算支出总额超过收入总额,或者对原批准的预算作出增加举借债务数额的部分变更。申请预算调整的准备,可以参考边肖整理的三篇范文!
预算调整请求模型论文1:
领导:
我校接受了20xx省市督导评估,规范学校建设,投入巨大。今年我们搬进了新的宿舍楼,这让我们20xx的预算没能把握住所有的指标。因此,我们敦促领导人调整我们的义务教育经费保障机制的改革预算。调整:办公费用2万元、取暖费8万元共计10万元,用于补充购置费,解决我校增容变压器6万元、学生床2.9万元、无塔供水、复印机、打印机等设备的购置。
不
征求你的意见
坦普尔高中
20xx年十月十二日
预算调整申请范文二:
县人民政府:
我们委员会有36名工作人员,其中24名在职,5名借调。下设办公室、投资处、产业处、农业处、重点办、价格主管处、能源局、认证中心、节能中心等9个股室,物价局、价检局、信息中心等3个科级单位,城改办1个科级单位。随着工作量的增加和物价水平的上涨,资金缺口很大。为保证各项工作的正常运转,请县财政增加以下预算资金。
1.预算增加政务网运维费20万元,互联网产品资源费4万元(支付给移动公司)。
二是预算增加了运营费用,还是十几年前的标准。请从20xx年的2.5万元增加到20万元。
三。预算增加行政事业单位年审费30万元。国家发改委规定,不能收取行政事业单位年审费,年审费由同级财政纳入预算。
四。财务预算增加涉案物品鉴定服务费20万元。国家发改委称,涉案物品的鉴定不能收费,列入同级财政预算。
5.为加大跑项目、争经费力度,保证工作经费,跑项目、争经费300万元,专项用于差旅费、招待费、资料费、评估费等。
特此报告,请予批准。
预算调整申请范文三:
主任、副主任和成员:
受市人民政府委托,我向本次会议报告20xx年财政预算调整方案,请予审议。
一、今年1-10月预算收支执行情况
(1)收入
全市地方公共财政预算收入82.51亿元,同比增加10.13亿元,增长14.0%,为市人大预算101.36亿元的81.4%。其中,税收收入完成67.42亿元,增加6.69亿元,增长11.0%,完成预算81.35亿元的82.9%;非税收入15.09亿元,增加3.44亿元,增长29.5%,完成预算20.01亿元的75.4%。
㈡支出
全市地方财政总支出112.16亿元,增加5.22亿元,增长4.9%,完成市人大预算150.36亿元的74.6%。其中,公共财政预算支出67.73亿元,同比减少1.38亿元,下降2.0%,完成预算的79.6%;政府性基金预算支出24.44亿元,同比增加3.6亿元,增长17.3%,完成预算的62.9%。社保基金预算支出20亿元,同比增加3亿元,增长17.6%,完成预算的75.8%。
二、年度财务收支和财力预测
(1)财务收入预测
根据目前的收入情况,预计全年地方公共财政预算收入100亿元,比上年增加9.85亿元,增长10.9%。其中,税收收入预计82亿元,比上年增加9.37亿元,增长12.9%;非税收入预计18亿元,比上年增加4800万元,增长2.7%。
(二)预算财务预测
根据年度财政收入预测,按照现行财政结算制度,预计20xx年预算财力149.03亿元(不含上级专项追加和上年结转),具体构成如下:
1.公共财政预算和财力总量83.8亿元。
(1)税收收入66.07亿元。其中,市本级财力36.87亿元,镇、区财力29.20亿元。

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