金蝶软件月末结账具体的步骤和方法:
1、 凭证审核完毕,
2、凭证过账完毕,
3、期末调汇,
4、结转损益,
5、损益凭证审核、过账,
6、结账。
反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。
对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。
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